Detectan IRREGULARIDADES en el MANEJO de RECURSOS dentro del SESNA

Se detectaron irregularidades en el manejo de recursos e inconsistencias en la integración de los expedientes de pago de viáticos y pasajes

En la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) el órgano responsable de prevenir hechos de corrupción en las entidades públicas, se detectaron irregularidades en el manejo de recursos e inconsistencias en la integración de los expedientes de pago de viáticos y pasajes de sus integrantes.

Reembolsos injustificados, validación de gastos sin justificación, duplicidad en la compra de boletos de avión para una misma comisión, compra de boletos de avión sin contar con aviso de comisión, hasta gastos no acordes con el objeto de los viajes fueron detectados en auditoría 1/2019 del Órgano Interno de Control de la SESNA.

En ella se fiscalizaron 644 mil 321 pesos de los expedientes de viajes realizados entre el 31 de mayo de 2017y 31 de diciembre de 2018.

  • La desorganización que encontraron los auditores fue tal que se le pidieron a la secretaría ejecutiva de ese organismo formular formatos e instructivos de llenado, que permitan desglosar y describir el gasto efectuado por partida presupuestal (viáticos, combustible y pasajes terrestres).
  • Los casos son varios: se realizaron pagos por cargos administrativos; duplicidad en la compra de boletos de avión, para una misma comisión; y compra de boleto de avión, sin contar con aviso de comisión, en vuelos nacionales, sin justificación.
  • También se encontraron errores de sumatoria de los montos y captura de las comisiones. En la cuenta por liquidar 503 la documentación comprobatoria carece del aviso de comisión nacional/internacional, es decir, el primer requisito para justificar el viaje y destinar viáticos.
  • Otro ejemplo fue en la comisión 75, se validó la factura 1A327-0000156, con fecha de servicio fuera del periodo de comisión. También se aceptó otra por renta de automóvil en viajes nacionales sin justificación.
  • Del 21 al 23 de noviembre de 2018, la directora de Desarrollo de Políticas y Programas Anticorrupción, María Laura Mactzil Zenteno, y la directora general adjunta de Desarrollo y Evaluación de Políticas Anticorrupción, Paulina Vallejos Escalona, acudieron al Foro Regional para la Consulta de la Política Nacional Anticorrupción en cancún, Quintana Roo, y los informes de comisión de ambas funcionadas son idénticos, con la misma redacción de actividades realizadas y los mismos resultados obtenidos.
  • Algo similar ocurrió con el director adjunto de Análisis Normatividad y Consulta, Francisco Javier Camacho, y el subdirector de Normatividad, Sergio del Castillo Rodríguez, ambos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quienes acudieron a un Curso Internacional sobre Contratación Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha en España del 7 al 14 de julio de 2018, y en el apartado de resultados obtenidos la redacción es casi idéntica, solamente cambian tres líneas, por esos viajes se se desembolsaron 91 mil pesos.

En la auditoría se recomendó a la Secretaría Ejecutiva del SNA fortalecer la supervisión que garantice la adecuada administración y aplicación de los recursos públicos, observando los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Bajo la lupa

  • La auditoría interna abarcó 19 meses de operación de la Secretaría Ejecutiva del SNA, en la que encontró fallas en la comprobación y justificación de gastos realizados en viajes en comisiones oficiales./EL HERALDO DE MEXICO-PUNTOporPUNTO

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